PRESTAÇÃO DE CONTAS: A ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO COM FOCO EM AUDITORIA – MARINGÁ

Descrição

PRESTAÇÃO DE CONTAS: A ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO COM FOCO EM AUDITORIA – MARINGÁ

22, 23 E 24 DE JANEIRO

 

CARGA HORÁRIA: 12 HORAS-AULA

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 

Objetivo Geral

Capacitar os participantes para atuar de forma técnica e eficiente na auditoria dos processos de prestação de contas, com ênfase na atuação do Controle Interno Municipal e no cumprimento das exigências legais e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

 

Objetivos Específicos

Ao final do curso, os participantes serão capazes de:

  • Compreender o papel estratégico do Controle Interno na prestação de contas.
  • Realizar auditorias em processos de prestação de contas de forma técnica e objetiva.
  • Identificar falhas e apresentar recomendações efetivas.
  • Implementar práticas de acompanhamento e monitoramento contínuo.

 

Público-Alvo

  • Controladores internos, membros de  controle interno, auditores, contadores, secretários municipais, prefeitos, vereadores, e demais agentes públicos.

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 

Módulo 1: Instrumentos de Planejamento Voltados à Auditoria Interna

  • Importância do planejamento estratégico na atuação da Controladoria Interna.
  • Ferramentas de planejamento: Plano Anual de Auditoria (PAA) e Relatório de Atividades.
  • Definição de objetivos, metas e indicadores para o acompanhamento e monitoramento.
  • Elaboração prática de um plano de auditoria com base nas necessidades municipais (modelo disponibilizado).

 

 

Módulo 2: Estabelecimento de Procedimentos para Auditorias Internas

  • Criação e implementação de normas e procedimentos para auditorias.
  • Definição de critérios e escopo das auditorias internas.
  • Checklist prático: principais documentos e registros que devem ser avaliados.
  • Frameworks – Gestão de Riscos

 

Módulo 3 e 4: Prestação de Contas: Atuação do Controle Interno com foco em Auditoria

  • Atribuições legais da Unidade Central de Controle Interno (UCCI).
  • Organização da equipe: perfil profissional, responsabilidades e rotinas.
  • Estruturação do Controle Interno
  • Instrução Normativa 185/2024
  • Entendendo o Programa de Governança do TCE-PR.
  • Indicadores do PROGOV: avaliação de governança, controles e transparência.
  • A atuação do Controle Interno municipal com base nas diretrizes do PROGOV.
  • A importância dos Relatórios de Consistência de Dados do TCE-PR.
  • Identificação e correção de inconsistências nos dados públicos municipais.
  • Como utilizar os relatórios como base de evidência para auditorias internas.

 

 

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