CONTROLE INTERNO NA PRÁTICA: DO PLANEJAMENTO À ATUAÇÃO – MARINGÁ

Descrição

CONTROLE INTERNO NA PRÁTICA: DO PLANEJAMENTO À ATUAÇÃO – MARINGÁ

(09, 10 e 11 de fevereiro)

 

Carga horária: 12 horas aula

 

OBJETIVO GERAL

Capacitar controladores internos e servidores do Sistema de Controle Interno para atuar de forma estratégica, orientada a riscos e alinhada às boas práticas de governança, com foco no encerramento e início de gestão, período de elevada materialidade, sensibilidade institucional e responsabilização dos agentes públicos.

O curso visa aprofundar a atuação do controle interno para além da conformidade formal, abordando gestão de riscos, priorização de ações, padronização inteligente, monitoramento de achados e integração do controle interno aos processos decisórios da Administração, respeitados os limites legais de sua atuação.

A metodologia é prática e aplicada, utilizando instrumentos reais de trabalho, análise de situações concretas e construção de ferramentas que fortaleçam a Controladoria Interna como instância de assessoramento técnico, prevenção de riscos e indução de boas práticas administrativas.

PÚBLICO-ALVO

  • Controladores Internos do Poder Executivo e Legislativo
  • Auditores Internos
  • Servidores do Sistema de Controle Interno
  • Gestores e servidores envolvidos com governança, gestão de riscos e integridade
  • Membros de comissões de fiscalização, acompanhamento e controle

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 

MÓDULO 1: O CONTROLE INTERNO NO ENCERRAMENTO E INÍCIO DE GESTÃO

  • O papel da Controladoria em final e início de ano;
  • Riscos mais comuns nesse momento (Onde o controlador mais se expõe?);
  • O que o controlador interno não decide, mas precisa registrar e orientar;
  • Relatórios obrigatórios no encerramento de exercício;
  • Como atuar diante de irregularidades recorrentes;
  • Postura técnica, escrita profissional e segurança jurídica.

MÓDULO 2: PLANEJAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA (Base conceitual e prática alinhada ao Guia Prático de Planejamento elaborado pela Professora Suzana)

  • Planejamento da Controladoria Interna: por onde começar;
  • O que é essencial padronizar;
  • Plano Anual de Auditoria e Plano de Atividades do Controle (Disponibilização de modelos);
  • Priorização de ações em cenário de tempo curto e equipe reduzida;
  • Como fazer levantamento de situações problemas (Apresentação da boa prática – PAP)
  • Planejamento baseado em risco e realidade municipal (Aplicação prática)

MÓDULO 3: AUDITORIA INTERNA APLICADA

  • Auditoria interna no setor público;
  • Elaboração da Matriz de Planejamento da Auditoria Interna
  • Elaboração da Matriz de Achados de Auditoria
  • Procedimentos de coleta, análise crítica e documentação adequada das evidências de auditoria
  • Discussão de achados e relatório de discussão de achados de auditoria
  • Relatório Preliminar de Auditoria:
  • Análise das manifestações e justificativas apresentadas pela gestão
  • Relatório Final de Auditoria
  • Plano de Ação
  • Monitoramento: procedimentos, periodicidade, registros necessários e critérios para avaliação da implementação das providências

MÓDULO 4: OFICINA PRÁTICA: DA TEORIA À APLICAÇÃO

  • Análise orientada de situações reais da Administração Pública;
  • Construção prática dos instrumentos da Controladoria Interna;
  • Adequação de modelos à realidade de cada município;
  • Estruturação do kit mínimo da Controladoria Interna para aplicação imediata.

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