Descrição
CONTROLE INTERNO NA PRÁTICA: DO PLANEJAMENTO À ATUAÇÃO – MARINGÁ
(09, 10 e 11 de fevereiro)
Carga horária: 12 horas aula
OBJETIVO GERAL
Capacitar controladores internos e servidores do Sistema de Controle Interno para atuar de forma estratégica, orientada a riscos e alinhada às boas práticas de governança, com foco no encerramento e início de gestão, período de elevada materialidade, sensibilidade institucional e responsabilização dos agentes públicos.
O curso visa aprofundar a atuação do controle interno para além da conformidade formal, abordando gestão de riscos, priorização de ações, padronização inteligente, monitoramento de achados e integração do controle interno aos processos decisórios da Administração, respeitados os limites legais de sua atuação.
A metodologia é prática e aplicada, utilizando instrumentos reais de trabalho, análise de situações concretas e construção de ferramentas que fortaleçam a Controladoria Interna como instância de assessoramento técnico, prevenção de riscos e indução de boas práticas administrativas.
PÚBLICO-ALVO
- Controladores Internos do Poder Executivo e Legislativo
- Auditores Internos
- Servidores do Sistema de Controle Interno
- Gestores e servidores envolvidos com governança, gestão de riscos e integridade
- Membros de comissões de fiscalização, acompanhamento e controle
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO 1: O CONTROLE INTERNO NO ENCERRAMENTO E INÍCIO DE GESTÃO
- O papel da Controladoria em final e início de ano;
- Riscos mais comuns nesse momento (Onde o controlador mais se expõe?);
- O que o controlador interno não decide, mas precisa registrar e orientar;
- Relatórios obrigatórios no encerramento de exercício;
- Como atuar diante de irregularidades recorrentes;
- Postura técnica, escrita profissional e segurança jurídica.
MÓDULO 2: PLANEJAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA (Base conceitual e prática alinhada ao Guia Prático de Planejamento elaborado pela Professora Suzana)
- Planejamento da Controladoria Interna: por onde começar;
- O que é essencial padronizar;
- Plano Anual de Auditoria e Plano de Atividades do Controle (Disponibilização de modelos);
- Priorização de ações em cenário de tempo curto e equipe reduzida;
- Como fazer levantamento de situações problemas (Apresentação da boa prática – PAP)
- Planejamento baseado em risco e realidade municipal (Aplicação prática)
MÓDULO 3: AUDITORIA INTERNA APLICADA
- Auditoria interna no setor público;
- Elaboração da Matriz de Planejamento da Auditoria Interna
- Elaboração da Matriz de Achados de Auditoria
- Procedimentos de coleta, análise crítica e documentação adequada das evidências de auditoria
- Discussão de achados e relatório de discussão de achados de auditoria
- Relatório Preliminar de Auditoria:
- Análise das manifestações e justificativas apresentadas pela gestão
- Relatório Final de Auditoria
- Plano de Ação
- Monitoramento: procedimentos, periodicidade, registros necessários e critérios para avaliação da implementação das providências
MÓDULO 4: OFICINA PRÁTICA: DA TEORIA À APLICAÇÃO
- Análise orientada de situações reais da Administração Pública;
- Construção prática dos instrumentos da Controladoria Interna;
- Adequação de modelos à realidade de cada município;
- Estruturação do kit mínimo da Controladoria Interna para aplicação imediata.

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